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文字解读丨潍坊市国资委党委委员、副主任汤振国同志解读《关于加强市属企业内部审计监督工作的实施意见》

2022/04/21 5.6k 阅读 383 点赞

一、制定背景和依据

根据《中共潍坊市委审计委员会关于进一步加强内部审计工作的意见》,制定本实施意见。

二、出台目的

推动市属企业构建集中统一、全面覆盖、权威高效的内部审计监督体系,促进落实党和国家相关方针政策,全面规范开展各类审计监督,拓展审计功能、强化审计职责、规范审计程序、提升审计效能,努力推动改革持续深化,高质量发展不断增速。

三、主要内容

本实施意见一共分5个部分15条内容。

第一部分,总体要求。

第二部分,健全完善内部审计领导和管理体制。

(一)建立健全内部审计领导体制。(二)完善内部审计管理体制。(三)健全内部审计制度体系。(四)加快内部审计队伍建设。(五)强化激励约束机制。

第三部分,突出内部审计重要事项、重点领域和关键环节。

(六)规范有效开展经济责任审计。(七)强化重点领域监督力度。(八)加大境外国有资产审计力度。

第四部分,规范有效履行内部审计工作职责。

(九)积极推动内部审计监督全覆盖。(十)加强企业内部监督协同配合。(十一)加快推动内部审计信息化建设与应用。(十二)促进审计整改和结果运用。

第五部分,进一步加强出资人对内部审计工作监管。

(十三)强化对内部审计工作的监管。(十四)建立健全出资人检查评估、专项审计工作机制。(十五)加大内部审计责任追究力度。

四、解读部门及咨询方式

解读单位:潍坊市国资委

解读顾问:高晖

咨询电话:8095960

免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

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评论 (2)

我
苏
苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科
科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!